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关于镇江市2008年财政总预算执行情况和2009年财政总预算的报告
来源: 时间:2009-01-13 [ ] 浏览次数:21 [打印] [关闭] [ 收藏]
 


 
摘要 
 
  2008年全市财政总预算执行情况

  一、2008年全市财政预算执行情况

  (一)财政收支预算执行情况

  2008年全市完成财政总收入2332006万元,完成调整预算的102.43%,同比增长 14.73%。其中:地方财政一般预算收入完成856600万元,完成调整预算的104.46%,同比增长6.73%。2008年全市累计完成财政总支出1694585万元,同口径增长22.18%,其中:完成一般预算支出951278万元,同口径增长17.66%。

  (二)财政收支平衡情况

  按现行财政体制结算,剔除省级专项和上年结转支出后,2008年全市当年地方可用财力约为1515800万元(其中:列收列支基金、收费、国有资本经营收入约为828000万元),与当年全市财政总支出调整预算相轧抵后,全市及各辖市区当年均实现收支平衡。

  二、2008年市本级财政预算执行情况

  (一)财政收支预算执行情况

  2008年市本级(含市直和新区,下同)完成财政总收入835966万元,完成调整预算的103.15%,同比增长5.74%,完成地方财政一般预算收入239672万元,完成调整预算的100.11%,同比下降6.55%。2008年市本级累计完成财政总支出780815万元,同口径增长8.82%,完成一般预算支出355628万元,同口径增长10.73%。

  (二)财政收支平衡情况

  按现行财政体制结算,剔除省级专项和上年结转支出后,2008年市本级当年地方可用财力733969万元(其中:列收列支基金、收费、国有资本经营收入为458925万元),全部安排支出,当年实现财政收支平衡。

  三、2008年全市财政收支预算执行主要特点

  服务经济发展取得新成效。

  改善保障民生迈出新步伐。

  财政重点改革推出新举措。

  财政支出效益实现新提升。   

  2009年全市财政总预算草案

  一、2009年财政预算安排的指导思想

  2009年财政预算安排的指导思想是:充分发挥积极财政政策职能,全力支持经济平稳较快增长;按照保运转、保民生、保重点的要求,加强政府性专项资金整合,提高财政公共服务保障能力;贯彻增收节支、预算从紧、管理从严的原则,合理调整财税分配关系,提高政府预算透明度和财政资金使用绩效,努力打造阳光财政。

  二、2009年全市财政收支预算安排情况

  (一)财政收入总预算

  2009年全市地区生产总值增长目标为11%,依据上年实绩完成情况,2009年全市财政总收入和地方财政一般预算收入均安排13%的增幅,总量分别为2635200万元和968000万元,略高于GDP增长。

  (二)财政支出总预算及收支平衡

  按现行财政体制结算,2009年全市可用财力约1713000万元(其中:列收列支基金、收费、国有资本经营收入约为911000万元),全部安排支出,当年做到收支平衡。

  三、2009年市本级财政收支预算安排情况

  (一)财政收入预算

  2009年市本级财政总收入安排943350万元,同比增长12.85%,其中:地方财政一般预算收入安排266200万元,同比增长11.07%。

  (二)财政支出预算及收支平衡

  按现行财政体制结算,2009年市本级预算内本级可用财力为804242万元(其中:列收列支基金、国有资本经营收入等约为466454万元),全部安排支出,当年做到收支平衡。

  2009年市直一般预算支出预算安排257288万元,比上年调整预算增长11.09%。

  四、2009年全市财税工作重点

  (一)在引导经济平稳较快增长上取得新突破。

  (二)在支持深化农村改革发展上取得新突破。

  (三)在解决影响民生突出问题上取得新突破。

  (四)在发挥财税体制调控作用上取得新突破。

  (五)在提升预算管理精细化水平上取得新突破。

  (六)在破解财政改革发展难题上取得新突破。

 
 

    
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